به گزارش صدای بورس مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید با حضور اکثر سهامداران برگزار شد.
رشد ۵۷ درصدی سود عملیاتی تلفیقی
بابک ابراهیمی، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید، با ارائه گزارشی از عملکرد مالی گروه اظهار داشت: سود عملیاتی تلفیقی شرکت از ۲۹.۹ همت به ۴۶.۹ همت رسیده که نشاندهنده رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال مالی قبل است. سود خالص تلفیقی نیز با رشد ۴۳ درصدی، از ۳۳.۴ همت به ۴۷.۴ همت افزایش یافته است. سود هر سهم گروه نیز نسبت به دوره قبل ۳۴ درصد رشد کرد. در صورتهای مالی شرکت اصلی، سود عملیاتی ۳۵ درصد و سود خالص ۱۸ درصد افزایش یافت. سود هر سهم شرکت اصلی نیز رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرد.
وی افزود: درآمدهای عملیاتی گروه در سال مالی ۱۴۰۴ به ۳۲.۵ همت رسید که ۳۱.۴ همت آن از محل سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر به دست آمده است. درآمد حاصل از واگذاری سرمایهگذاریها نیز سهم محدودی در درآمدهای گروه داشته است.
کاهش تمرکز درآمدی بر صنایع معدنی و فولادی
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری امید، تنوعبخشی به منابع درآمدی را یکی از راهبردهای اصلی شرکت در سال مالی گذشته دانست و گفت سهم صنایع معدنی و فولادی از سود گروه از ۸۰ درصد به ۶۷ درصد کاهش یافته است.
به گفته ابراهیمی، این تغییر به معنای افت سودآوری شرکتهای معدنی نیست، بلکه با هدف کاهش ریسک تمرکز درآمدها و افزایش سهم حوزههای انرژی، زیرساخت و خدمات مالی انجام شده است. از مجموع درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر، ۶۸ درصد به شرکتهای وابسته اختصاص داشت. گلگهر با سهم ۴۲ درصدی، توسعه معادن و فلزات با ۴۰ درصد، گهرزمین با ۱۳ درصد، تأمین سرمایه امید با ۲ درصد و سیمان سپاهان با یک درصد، مهمترین منابع سود سهام گروه بودند. در میان شرکتهای فرعی نیز سرمایهگذاری سپه ۳۶ درصد، گروه انرژی تابان ۱۷ درصد، سیمان هرمزگان ۱۷ درصد، گوهران ۱۰ درصد، پترول ۱۰ درصد و کویرتایر ۵ درصد از سود شرکتهای تحت کنترل را به خود اختصاص دادند.
رشد سود شرکتهای سرمایهپذیر به ۱۱۷ همت
ابراهیمی در ادامه عنوان کرد: مجموع سود عملیاتی شرکتهای سرمایهپذیر گروه امید در سال مالی ۱۴۰۴ با رشد ۴۵ درصدی، از ۸۱.۳ همت به ۱۱۸ همت افزایش یافت. سود خالص این شرکتها نیز از ۸۲ همت به ۱۱۷ همت رسید که بیانگر رشد ۴۳ درصدی نسبت به سال مالی قبل است. برخی شرکتهای زیرمجموعه از جمله سرمایهگذاری سپه، تأمین سرمایه امید، سیمان هرمزگان، گوهران، گروه انرژی تابان و کویرتایر، رشد بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی را به ثبت رساندند. گروه امید در همین دوره حدود ۱۰ همت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر مشارکت کرد. این منابع عمدتاً به زنجیره فولاد و سنگآهن، انرژی، زیرساخت و خدمات مالی اختصاص یافت.
پرتفوی غیربورسی ۴۰ همتی
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری امید در خصوص پرتفوی غیربورسی شرکت افزود: پرتفوی سرمایهگذاری امید در چند حوزه اصلی متمرکز است؛ بهطوریکه ۶۳ درصد پرتفوی شرکت به کانیهای فلزی و فلزات، ۱۷ درصد به حوزه انرژی، ۱۳ درصد به خدمات و نهادهای مالی و ۴ درصد به ساختوساز و صنایع وابسته اختصاص دارد. سهم سایر صنایع نیز حدود ۳ درصد است. در بخش سرمایهگذاریهای غیربورسی، پتروامید آسیا ۴۸ درصد از پرتفوی را تشکیل میدهد. ارزش این سرمایهگذاری حدود ۴ همت برآورد شده و مراحل پذیرش آن در بازار سرمایه در حال انجام است.
وی افزود: توسعه فولاد گلگهر نیز با سهم ۴۱ درصدی، یکی دیگر از مهمترین داراییهای غیربورسی گروه محسوب میشود. ارزش این سرمایهگذاری حدود ۳.۴ همت اعلام شد. سرمایهگذاری ساختمانی سپه نیز ۸ درصد پرتفوی غیربورسی گروه را در اختیار دارد. ارزش روز مجموع سرمایهگذاریهای غیربورسی گروه امید بر اساس آخرین برآوردها حدود ۴۰ همت است.
رشد ۴۱ درصدی قیمت سهام امید
بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع، تعداد سهامداران گروه سرمایهگذاری امید طی یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه نیز در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۱ درصد رشد کرده و نسبت قیمت به خالص ارزش داراییهای شرکت به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
مدیر شرکت مدیریت سرمایه امید اعلام کرد عرضه شرکتهای غیربورسی در بازار سرمایه میتواند ظرفیت رشد ارزش داراییها و قیمت سهام «امید» را افزایش دهد. نماد امید در آذرماه ۱۴۰۴ نیز عنوان شفافترین نماد بازار سرمایه را کسب کرده است.
افزایش سرمایه از ۹.۷ به ۳۷.۵ همت
ابراهیمی در خصوص افزایش سرمایه شرکت گفت: در سال مالی گذشته، افزایش سرمایه گروه سرمایهگذاری امید از ۹.۷ همت به ۳۷.۵ همت به تصویب رسید. حقتقدمهای استفادهنشده نیز توسط متعهد پذیرهنویسی خریداری شد و قرار است افزایش سرمایه پس از برگزاری مجمع به ثبت برسد. گروه امید همچنین موفق شد بیش از ۲۰ همت، معادل حدود ۸۴ درصد از کل مطالبات خود را وصول کند.
وی افزود: شرکت با هدف حفظ ارزش داراییهای سهامداران، از فروش سرمایهگذاریهای سودآور خودداری کرده و در مقابل، ساماندهی شرکتهای کمبازده و غیرفعال را در دستور کار قرار داده است. برخی از این شرکتها منحل شده یا در فرآیند تصفیه قرار گرفتهاند و داراییهای آنها برای واگذاری یا انتقال به سایر شرکتهای گروه آماده میشود. مدیریت گروه تأکید کرد سرمایهگذاریهای فاقد بازدهی مناسب، بهتدریج از پرتفوی خارج خواهند شد.
عرضه پتروامید آسیا و نیروگاه منجیل در بازار سرمایه
مدیر شرکت مدیریت سرمایه امید افزود: فرآیند پذیرش و عرضه پتروامید آسیا و نیروگاه بادی منجیل در بازار سرمایه از دیگر برنامههای مهم گروه امید است. ارزشگذاری پتروامید آسیا به دلیل تغییرات نرخ ارز در حال بهروزرسانی است و عرضه آن متناسب با شرایط بازار انجام خواهد شد.
وی در خصوص ورود نیروگاه منجیل به بازار سرمایه عنوان کرد: نیروگاه منجیل نیز بهعنوان نخستین نیروگاه بادی گروه امید برای ورود به بازار سرمایه آماده شده است. عرضه این نیروگاه میتواند نخستین عرضه یک نیروگاه تجدیدپذیر در بازار سرمایه کشور باشد. گروه انرژی امید برنامه دارد بخشی از منابع حاصل از عرضه نیروگاه منجیل را برای توسعه ۵۰ مگاواتی ظرفیت این نیروگاه اختصاص دهد.
وصول مطالبات ارزی و بازگشت دکل نفتی به مدار
ابراهیمی عنوان کرد: در حوزه پروژههای نفتی، شرکت پترومید موفق شد ۱۲ میلیون یورو از مطالبات خود از شرکت ملی نفت ایران را وصول کند. همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات ریالی این شرکت دریافت شده است. دکل نفتی پترومید نیز پس از چند سال توقف، به بهرهبرداری بازگشته و وارد چرخه درآمدزایی شده است. در برنامههای آینده گروه امید، توسعه میادین نفت و گاز و ورود به زنجیره پاییندستی صنعت پتروشیمی پیشبینی شده است.
پیشرفت پروژههای فولادی، نیروگاهی و ساختمانی
در ادامه مدیر شرکت مدیریت سرمایه امید عنوان کرد: پروژه توسعه فولاد گلگهر با هدف تولید ورق گرم و افزایش ظرفیت تولید کشور در حال اجرا است. پروژه کارخانه تولید ورق با ظرفیت سه میلیون تن، یکی از مهمترین طرحهای توسعهای گروه به شمار میرود و پیشبینی میشود در سال جاری به بهرهبرداری برسد. پروژه نیروگاه ۵۱۰ مگاواتی نیز در حال اجرا است و مجوزهای مورد نیاز برای احداث نیروگاههای خورشیدی دریافت شده است. پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمانی زرین تهران به ۸۵ درصد رسیده و پیشبینی میشود این پروژه تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری برسد.
برنامه چادرملو برای تکمیل زنجیره ارزش
در ادامه مجمع فرید دهقانی، مدیرعامل چادرملو، از برنامه شرکت برای توسعه بخش بالادستی، تکمیل زنجیره ارزش فولاد، اکتشاف ذخایر جدید و خرید معادن خبر داد.
به گفته وی پیشبینی میشود بخشی از این برنامهها در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به نتیجه برسد. افتتاح واحد گندلهسازی شماره ۲ برای سال ۱۴۰۶ برنامهریزی شده و پروژه فروآلیاژ نیز قرار است در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل چادرملو اضافه کرد: ظرفیت نیروگاه خورشیدی خضرآباد به ۱۰۰ مگاوات رسیده و عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی دیگر نیز آغاز شده است. پیشبینی میشود پروژه جدید طی هشت ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
فروش ۹۰ همتی گلگهر در دوره ۹ماهه
ایمان عتیقی، مدیرعامل گلگهر، در این مجمع اعلام کرد این شرکت ۱۸ درصد کنسانتره، ۲۰ درصد گندله و ۱۵ درصد آهن اسفنجی کشور را تولید میکند و در تولید کنسانتره و گندله رتبه نخست کشور را در اختیار دارد. عملیات معدنکاری گلگهر در مقایسه با سال قبل ۲۸ درصد و تولید کنسانتره ۱۳ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: مقدار فروش شرکت در دوره ۹ماهه ۲۵ درصد رشد کرد و مبلغ فروش نیز با افزایش ۶۲ درصدی، از ۵۵ همت به ۹۰ همت رسید. درآمد عملیاتی گلگهر ۵۹ درصد افزایش یافت؛ در حالی که میانگین رشد درآمد عملیاتی در زنجیره فولاد ۳۹ درصد بود. سود عملیاتی شرکت نیز ۳۹ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که میانگین صنعت کاهش ۱۴ درصدی را نشان میدهد. سود خالص گلگهر ۷ درصد افزایش یافت، در حالی که متوسط سود خالص شرکتهای زنجیره فولاد ۶ درصد کاهش داشته است.
سرمایهگذاری ۱.۴ میلیارد یورویی در انرژی
محمدتقی بابایی، مدیرعامل امید تابان هور، از دریافت مجوز سرمایهگذاری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی در چارچوب سند راهبردی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۷ خبر داد.
وی عنوان کرد: اجرای ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است. پروژه ۱۰۰ مگاواتی نیروگاههای خورشیدی گروه نیز در ۱۱ ساختگاه اجرا خواهد شد. برای نخستین مرحله پروژههای مشمول ماده ۱۲، مجوز تأمین حدود ۱۹۰ میلیون دلار برای پوشش ۸۰ درصد منابع دریافت شده است. مجوز صندوق توسعه ملی برای تأمین بخش باقیمانده هزینه پروژهها نیز اخذ شده است. سود امید تابان هور نسبت به سال گذشته ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل امید تابان هور گفت: حدود ۸۵ درصد اعتبار اسنادی پروژه نیروگاه کلاس F دزفول تأمین شده و ثبت سفارش تجهیزات آن به پایان رسیده است. فرآیند ثبت سفارش این پروژه که بهطور معمول نزدیک به شش ماه زمان میبرد، با پیگیری هیئتمدیره گروه امید در کمتر از ۷۰ روز انجام شده است. پیشبینی میشود قرارداد EPC نیروگاه دزفول در نیمه دوم سال وارد مرحله اجرایی شود. پیمانکار این پروژه نیز یک شرکت چینی است. گروه انرژی امید همچنین در مناقصه احداث نیروگاه بادی ۵۰۰ مگاواتی در منطقه سیستان برنده شده است. نرخ فروش برق این پروژه در پنج سال نخست حدود ۱۵ سنت ارزی خواهد بود. حجم سرمایهگذاری مورد نیاز پروژه حدود ۵۵۰ میلیون یورو برآورد شده و تأمین مالی آن بهصورت ۸۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از آورده شرکت انجام خواهد شد.
بازآرایی ۱۸ همت از پرتفوی سرمایهگذاری سپه
فرهاد ذاتعلی، مدیرعامل سرمایهگذاری سپه، از افزایش سود این شرکت از حدود ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت بیش از ۹۵ درصد سود محققشده میان سهامداران تقسیم شده است.
وی ادامه داد: بودجه سود سرمایهگذاری سپه برای سال ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که تاکنون بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. بازدهی کل پرتفوی شرکت حدود دو واحد درصد بیشتر از شاخص بازار بوده و بازدهی بخش فعال پرتفوی به ۸۱ درصد رسیده است؛ رقمی که حدود دو برابر بازدهی شاخص عنوان شد.
ذاتعلی اضافه کرد: از پرتفوی حدود ۴۰ همتی سرمایهگذاری سپه، تاکنون بیش از ۱۸ همت بازآرایی شده است. افزایش سهم صنایع پتروشیمی و پالایشی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، از محورهای اصلاح پرتفوی شرکت اعلام شد. سرمایهگذاری سپه همچنین در حال پیگیری یک پرونده حقوقی قدیمی است که در صورت تعیینتکلیف موفق آن با همکاری بانک سپه و گروه سرمایهگذاری امید، حدود ۶ همت دارایی به شرکت بازخواهد گشت.



نظر شما