بررسی صورت‌های مالی و پیش‌بینی سودآوری کارخانجات تولیدی نیروترانسفو نشان می‌دهد که این شرکت در مسیر رشد پایدار و افزایش قابل‌توجه سودآوری در سال‌های پیش رو قرار دارد.

به گزارش صدای بورس، بررسی صورت‌های مالی و پیش‌بینی سودآوری کارخانجات تولیدی نیروترانسفو نشان می‌دهد که این شرکت در مسیر رشد پایدار و افزایش قابل‌توجه سودآوری در سال‌های پیش رو قرار دارد.

بر اساس تحلیل صورت سود و زیان تاریخی و پیش‌بینی‌شده این شرکت، نیروترانسفو توانسته است با بهبود حاشیه‌های سود، چشم‌انداز مثبتی برای سهامداران خود ترسیم کند.

نکات کلیدی عملکرد و پیش‌بینی‌ها؛

رشد مستمر فروش: فروش شرکت از ۹۳۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱,۲۳۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و بر اساس کارشناسی‌ها، برای سال ۱۴۰۵ رقم ۲,۷۹۵ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی خیره‌کننده ۶,۱۹۶ میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است.
افزایش حاشیه سود: مدیریت هزینه‌ها در کنار افزایش فروش منجر به بهبود چشم‌گیر حاشیه‌های سود شده است:
حاشیه سود ناخالص: از ۳۱درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵درصد در پیش‌بینی سال ۱۴۰۶ ارتقا یافته است.
حاشیه سود عملیاتی: با رشدی قابل‌توجه از ۲۹درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۳درصد در پیش‌بینی ۱۴۰۶ رسیده است.
جهش سود هر سهم: سود خالص هر سهم (EPS) که در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۰ تومان بوده است، طبق تحلیل‌های کارشناسی برای سال ۱۴۰۵ به ۳۰۶ تومان و برای سال ۱۴۰۶ به ۷۴۰ تومان افزایش خواهد یافت که نویدبخش بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران است.

این گزارش نشان می‌دهد که نیروترانسفو با بهره‌گیری از توان تولیدی خود و استراتژی‌های فروش، موفق شده است در بازه زمانی کوتاه، روند سودآوری خود را با شیبی صعودی تنظیم کند که می‌تواند توجه فعالان بازار سرمایه را بیش از پیش به خود جلب کند.

سلب مسئولیت: این خبر صرفاً جهت اطلاع‌رسانی منتشر شده و به معنای پیشنهاد خرید یا فروش نیست.

منبع: تامین سرمایه نوین